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企业市场本部积极参与航天信息2019年风险管理与内部控制成熟度评价工作

  • 时间:2019-09-09   阅读次数:326次   来自:汤晓慧    部门:企业市场本部
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  • 为深入贯彻财政部、国资委关于加强风险管理与内部控制文件精神,认真落实中国航天科工集团有限公司和证监会关于上市公司开展内部控制评价的相关要求,提升风险管理及内部控制水平,促进企业高质量发展,航天信息股份有限公司组织开展2019年风险管理与内部控制成熟度评价工作。


    8月份,安徽航信各部门风控管理员参与了此次会议,公司审计法律部刘文静从企业风险的来源与类别入手,讲解了什么是风险,风险管理与内部控制的关系,风险内控工作的理论、体系与实施过程,内部控制大的监管环境,解读了国家关于风险内控工作的政策与基本规范,内控自我评价有效性认定与常见缺陷,就如何开展风险内控成熟度评价工作进行了讲解。随后参与的各单位代表就本次风险内控体系管理成熟度评价开展情况以及在评价过程中可能存在的问题进行了相互交流,加深对此次评价体系理解,就相关工作做出了部署与安排。

    此次评价的风险管理,要求各单位正确识别和评估公司运行中面临的战略风险、财务风险、市场风险、运营风险和法律风险,构建风险管理体系,通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程,培育良好的风险管理文化,建立健全全面风险管理体系,包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统,从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证。而内部控制成熟度评价工作,有助于加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益。健全的内部控制及风险管理体系,是保障公司实现战略目标,长期健康稳定发展的根本保证。

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